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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0001488
Monto de la Factura
₲ 1.894.500
Nro. Solicitud de Transferencia
190524
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.784.482

Retención DNCP
₲ 6.682
Retención IVA
₲ 51.668
Retención Renta
₲ 51.668
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-33778
Monto Contrato
₲ 1.894.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.784.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.784.482

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321629
Nombre de la Licitación
SEGURO PARA VEHÍCULOS DE LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas