Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001293
Monto de la Factura
₲ 18.212.320
Nro. Solicitud de Transferencia
192306
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.154.680
Retención DNCP
₲ 64.240
Retención IVA
₲ 496.700
Retención Renta
₲ 496.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIOSNEL MONGELOS
RUC
753551-1
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-34968
Monto Contrato
₲ 199.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.705.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.705.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332542
Nombre de la Licitación
LPN Plurianual SBE N° 01/2.017 - 2018 - Serv. de Mant. y Rep. de vehículos, Maquinaria y Motocicletas
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional
