Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-007-0001137
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.303.550
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            110396
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            08-08-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            09-08-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-08-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.018.341
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 15.180
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 117.370
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 117.370
        
                                    Multa
                            
            ₲ 35.289
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INDEX S.A.C.I.
        
                                    RUC
                            
            80002742-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            41
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-12008-22-42609
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.290.092.560
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.148.397.654
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.148.397.654
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            329642
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        