Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000016
Monto de la Factura
₲ 97.685.890
Nro. Solicitud de Transferencia
94278
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.013.003
Retención DNCP
₲ 344.565
Retención IVA
₲ 2.664.161
Retención Renta
₲ 2.664.161
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECOSERVICE GROUP S.A
RUC
80058998-0
Número de Contrato
342/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12008-22-44081
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 536.595.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 536.595.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350029
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)