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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0012667
Monto de la Factura
₲ 75.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211170
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.539.376

Retención DNCP
₲ 267.896
Retención IVA
₲ 2.071.364
Retención Renta
₲ 2.071.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
484
Código de Contratación (CC)
AC-12008-22-43235
Monto Contrato
₲ 539.791.558
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.040.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 479.040.662

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297434
Nombre de la Licitación
SERVICIO TERCERIZADO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)