Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001043
Monto de la Factura
₲ 25.637.060
Nro. Solicitud de Transferencia
125863
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.637.060
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
297
Código de Contratación (CC)
AC-12009-14-13224
Monto Contrato
₲ 121.947.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.426.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.426.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251440
Nombre de la Licitación
LPN Nº 20 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA HOGARES DE ALBERGUE, CENTROS EDUCATIVOS, CORRECCIONALES Y PENITENCIARIAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia