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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001205
Monto de la Factura
₲ 42.949.190
Nro. Solicitud de Transferencia
127197
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.949.190

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
297
Código de Contratación (CC)
AC-12009-14-13224
Monto Contrato
₲ 121.947.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.426.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.426.831

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251440
Nombre de la Licitación
LPN Nº 20 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA HOGARES DE ALBERGUE, CENTROS EDUCATIVOS, CORRECCIONALES Y PENITENCIARIAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia