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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000307
Monto de la Factura
₲ 10.215.116
Nro. Solicitud de Transferencia
59621
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
22-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.714.390

Retención DNCP
₲ 36.403
Retención IVA
₲ 278.594
Retención Renta
₲ 185.729
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
D.M.V. SA
RUC
80013474-5
Número de Contrato
11/10
Código de Contratación (CC)
AC-12008-14-16102
Monto Contrato
₲ 48.616.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.493.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.493.096

Datos de la Licitación

ID de Licitación
139902
Nombre de la Licitación
CONST. DE SIST. DE AGUA POT. PARA 63 COM. 2DO LLAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País SENASA-FOCEM