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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000504
Monto de la Factura
₲ 20.348.802
Nro. Solicitud de Transferencia
176865
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.611.383

Retención DNCP
₲ 72.516
Retención IVA
₲ 1.294.924
Retención Renta
₲ 369.979
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
D.M.V. SA
RUC
80013474-5
Número de Contrato
11/10
Código de Contratación (CC)
AC-12008-14-16102
Monto Contrato
₲ 48.616.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.493.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.493.096

Datos de la Licitación

ID de Licitación
139902
Nombre de la Licitación
CONST. DE SIST. DE AGUA POT. PARA 63 COM. 2DO LLAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País SENASA-FOCEM