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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001973
Monto de la Factura
₲ 545.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153341
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
09-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 518.285

Retención DNCP
₲ 1.942
Retención IVA
₲ 14.864
Retención Renta
₲ 9.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERVA S.A.
RUC
80072427-5
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
AC-12010-16-22975
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.621.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.621.657

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290663
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders