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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
005-003-0001795
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131915
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
30-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.078.546

Retención DNCP
₲ 285.091
Retención IVA
₲ 2.181.818
Retención Renta
₲ 1.454.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
80/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12003-15-19590
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.078.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.078.546

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273502
Nombre de la Licitación
Servicios técnicos y profesionales varios (Tercerización)
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional