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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000286
Monto de la Factura
₲ 5.388.790
Nro. Solicitud de Transferencia
100431
Fecha Solicitud de Transferencia
06-08-2018
Fecha de la Transferencia
08-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.124.641

Retención DNCP
₲ 19.204
Retención IVA
₲ 146.967
Retención Renta
₲ 97.978
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Genaro Andres Pineda Enciso
RUC
2677205-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
AC-12004-18-32984
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.695.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.695.169

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333843
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores