Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019036
Monto de la Factura
₲ 6.960.574
Nro. Solicitud de Transferencia
101040
Fecha Solicitud de Transferencia
09-08-2018
Fecha de la Transferencia
22-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.778.237
Retención DNCP
₲ 27.061
Retención IVA
₲ 17.212
Retención Renta
₲ 138.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-12004-18-33033
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 483.849.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 483.849.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316317
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasaje Aéreo
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores