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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000701
Monto de la Factura
₲ 29.858.975
Nro. Solicitud de Transferencia
90451
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.395.342

Retención DNCP
₲ 106.407
Retención IVA
₲ 814.336
Retención Renta
₲ 542.890
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
19/15
Código de Contratación (CC)
AC-11001-16-21421
Monto Contrato
₲ 130.686.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.280.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.280.390

Datos de la Licitación

ID de Licitación
296781
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del edificio del Centro Cultura de la República El Cabildo y las Casas del Bicentenario
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo