Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0004063
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.650.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            48237
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-04-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            22-05-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-05-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.569.120
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 5.880
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 45.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 30.000
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SENSICRED S.A.
        
                                    RUC
                            
            80032508-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            24/15
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-11001-16-23862
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 20.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 4.707.360
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 4.707.360
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            297303
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Ceremonial
        
                                    Convocante
                            
            Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Centro Cultural de la Republica - El Cabildo
        