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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000890
Monto de la Factura
₲ 945.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123517
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 898.677

Retención DNCP
₲ 3.368
Retención IVA
₲ 25.773
Retención Renta
₲ 17.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
AC-11001-16-22597
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.995.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.995.359

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303773
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales