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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000544
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60660
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.411.781

Retención DNCP
₲ 42.764
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 218.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CALTEC S.R.L.
RUC
80020012-8
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
AC-11001-16-21624
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.823.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.823.562

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282658
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional