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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000036
Monto de la Factura
₲ 88.199.600
Nro. Solicitud de Transferencia
75558
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2025
Fecha de la Transferencia
19-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.279.001

Retención DNCP
₲ 307.897
Retención IVA
₲ 2.405.444
Retención Renta
₲ 3.207.258
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Emprendimientos del Sur S.A.
RUC
80098601
Número de Contrato
01/2025
Código de Contratación (CC)
AC-12016-25-252330
Monto Contrato
₲ 88.199.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.279.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.279.001

Datos de la Licitación

ID de Licitación
447376
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS
Convocante
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral