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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001135
Monto de la Factura
₲ 4.735.400
Nro. Solicitud de Transferencia
133909
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
23-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.543.828

Retención DNCP
₲ 17.451
Retención IVA
₲ 85.085
Retención Renta
₲ 89.036
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-19118
Monto Contrato
₲ 32.479.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.176.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.176.024

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284671
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM AÑO 2015
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3