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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004477
Monto de la Factura
₲ 10.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135713
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.585.897

Retención DNCP
₲ 35.921
Retención IVA
₲ 274.909
Retención Renta
₲ 183.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-19171
Monto Contrato
₲ 26.344.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.052.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.052.666

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4