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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001160
Monto de la Factura
₲ 1.916.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131840
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.909.033

Retención DNCP
₲ 6.967
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-19173
Monto Contrato
₲ 29.056.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.718.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.718.679

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4