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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000595
Monto de la Factura
₲ 413.736
Nro. Solicitud de Transferencia
151118
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
12-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 412.232

Retención DNCP
₲ 1.504
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-20037
Monto Contrato
₲ 2.307.216
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.298.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.298.827

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285260
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel, Carton e Impresos (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4