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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0000018
Monto de la Factura
₲ 558.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118484
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 555.971

Retención DNCP
₲ 2.029
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VIRGILIO AGUILAR COLMAN SRL (V.A.C. SRL)
RUC
80011043-9
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-19005
Monto Contrato
₲ 23.223.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.189.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.189.847

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284431
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4