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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000679
Monto de la Factura
₲ 25.597.662
Nro. Solicitud de Transferencia
73562
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2020
Fecha de la Transferencia
07-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.831.253

Retención DNCP
₲ 90.290
Retención IVA
₲ 698.118
Retención Renta
₲ 698.118
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIO NUÑEZ ROLON*
RUC
875812-3
Número de Contrato
27/2019
Código de Contratación (CC)
AC-28005-20-38722
Monto Contrato
₲ 100.446.216
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.590.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.590.720

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361644
Nombre de la Licitación
Construcción de Pórtico de Acceso para la Universidad Nacional de Concepción - PLURIANUAL
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado