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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009699
Monto de la Factura
₲ 15.501.480
Nro. Solicitud de Transferencia
115238
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.601.266

Retención DNCP
₲ 54.678
Retención IVA
₲ 422.768
Retención Renta
₲ 422.768
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
28/2019
Código de Contratación (CC)
AC-11003-20-38520
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.766.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.766.807

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352317
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION (AD REFERENDUM 2019)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados