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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000339
Monto de la Factura
₲ 797.100
Nro. Solicitud de Transferencia
86660
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 750.108

Retención DNCP
₲ 2.812
Retención IVA
₲ 21.739
Retención Renta
₲ 21.739
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio General Morinigo
RUC
80077038-2
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
AC-11001-22-42525
Monto Contrato
₲ 41.856.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.526.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.526.798

Datos de la Licitación

ID de Licitación
394681
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparaciones varias
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional