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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016765
Monto de la Factura
₲ 1.738.855
Nro. Solicitud de Transferencia
186083
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.693.248

Retención DNCP
₲ 6.873
Retención IVA
₲ 4.272
Retención Renta
₲ 34.462
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
AC-12006-17-29322
Monto Contrato
₲ 138.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.094.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.094.161

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321251
Nombre de la Licitación
Provision de Pasajes Aereos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas