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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017826
Monto de la Factura
₲ 2.706.723
Nro. Solicitud de Transferencia
106831
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2018
Fecha de la Transferencia
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.626.428

Retención DNCP
₲ 10.390
Retención IVA
₲ 16.897
Retención Renta
₲ 53.008
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
AC-12006-17-29322
Monto Contrato
₲ 138.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.094.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.094.161

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321251
Nombre de la Licitación
Provision de Pasajes Aereos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas