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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 3.093.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108321
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2012
Fecha de la Transferencia
23-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.093.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFREDO ARTURO BAEZ MENDOZA
RUC
1349051-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12008-12-6290
Monto Contrato
₲ 3.093.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.941.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.941.387

Datos de la Licitación

ID de Licitación
231401
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cortinas para Oficinas
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu