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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000082
Monto de la Factura
₲ 11.996.238
Nro. Solicitud de Transferencia
69562
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.996.238

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
D.M.V. SA
RUC
80013474-5
Número de Contrato
11/10
Código de Contratación (CC)
AC-12008-12-5572
Monto Contrato
₲ 488.454.843
Total Pagado por el Contrato
₲ 464.511.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 464.511.704

Datos de la Licitación

ID de Licitación
139902
Nombre de la Licitación
CONST. DE SIST. DE AGUA POT. PARA 63 COM. 2DO LLAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País SENASA-FOCEM