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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000552
Monto de la Factura
₲ 94.430.710
Nro. Solicitud de Transferencia
21555
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
03-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.430.710

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS
RUC
620698-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-12008-12-7264
Monto Contrato
₲ 94.430.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.801.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.801.888

Datos de la Licitación

ID de Licitación
225111
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DE REFUNCIONALIZACION DE LAVANDERIA, CASETA, SALON AUDITORIO Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical