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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0037850
Monto de la Factura
₲ 7.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3288
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2015
Fecha de la Transferencia
05-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.240.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
83/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28001-14-16113
Monto Contrato
₲ 7.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.885.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.885.108

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279718
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas