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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000316
Monto de la Factura
₲ 2.281.440
Nro. Solicitud de Transferencia
56746
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.187.132

Retención DNCP
₲ 8.158
Retención IVA
₲ 51.690
Retención Renta
₲ 34.460
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
40/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28001-14-16224
Monto Contrato
₲ 6.549.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.109.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.109.973

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270040
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas