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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004100
Monto de la Factura
₲ 2.249.673
Nro. Solicitud de Transferencia
145913
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.178.091

Retención DNCP
₲ 8.181
Retención IVA
₲ 61.355
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41304
Monto Contrato
₲ 4.352.094
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.213.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.213.616

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396289
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS (PLURIANUAL)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2