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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000581
Monto de la Factura
₲ 5.014.496
Nro. Solicitud de Transferencia
171442
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2021
Fecha de la Transferencia
13-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.718.869

Retención DNCP
₲ 17.687
Retención IVA
₲ 136.759
Retención Renta
₲ 136.759
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41686
Monto Contrato
₲ 76.027.443
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.545.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.545.270

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388549
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS, FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1