Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000584
Monto de la Factura
₲ 1.874.414
Nro. Solicitud de Transferencia
171430
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2021
Fecha de la Transferencia
13-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.763.910
Retención DNCP
₲ 6.612
Retención IVA
₲ 51.120
Retención Renta
₲ 51.120
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41686
Monto Contrato
₲ 76.027.443
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.545.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.545.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388549
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS, FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1