Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0004015
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.103.687
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            107126
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-08-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            20-09-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-09-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.038.618
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 3.893
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 30.101
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 30.101
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JUAN RODRIGUEZ
        
                                    RUC
                            
            2514872-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            42
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-12005-21-41110
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 7.826.648
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 7.365.233
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 7.365.233
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            392121
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisicion de Bienes de Consumo Varios (Herramientas Menores, No Metalicos y Metalicos)
        
                                    Convocante
                            
            Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
        