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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004011
Monto de la Factura
₲ 50.994
Nro. Solicitud de Transferencia
107126
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.988

Retención DNCP
₲ 180
Retención IVA
₲ 1.391
Retención Renta
₲ 1.391
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41110
Monto Contrato
₲ 7.826.648
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.365.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.365.233

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392121
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bienes de Consumo Varios (Herramientas Menores, No Metalicos y Metalicos)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4