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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001941
Monto de la Factura
₲ 2.559.500
Nro. Solicitud de Transferencia
164759
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.408.604

Retención DNCP
₲ 9.028
Retención IVA
₲ 69.805
Retención Renta
₲ 69.805
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
17/21
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41364
Monto Contrato
₲ 2.559.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.408.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.408.604

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386954
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE BATERÍAS - AD REFERÉNDUM 2021"
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3