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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012741
Monto de la Factura
₲ 108.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111076
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.633

Retención DNCP
₲ 381
Retención IVA
₲ 2.945
Retención Renta
₲ 2.945
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
02/21
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-40717
Monto Contrato
₲ 9.996.942
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.475.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.475.405

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385909
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y RESMAS DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD - ADREFERENDUM 2021
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3