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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013277
Monto de la Factura
₲ 2.499.660
Nro. Solicitud de Transferencia
145553
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.420.125

Retención DNCP
₲ 9.090
Retención IVA
₲ 68.173
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
02/21
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-40717
Monto Contrato
₲ 9.996.942
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.475.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.475.405

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385909
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y RESMAS DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD - ADREFERENDUM 2021
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3