Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0005398
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 7.916.680
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            165791
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-11-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            28-12-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            29-12-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.462.010
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 28.101
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 202.271
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 217.274
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
        
                                    RUC
                            
            80024014-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            11
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-12005-21-41809
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 17.324.056
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 16.401.983
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 16.401.983
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            388542
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
        
                                    Convocante
                            
            Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando en Jefe Uoc 1
        