Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003632
Monto de la Factura
₲ 875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189208
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 824.186
Retención DNCP
₲ 3.086
Retención IVA
₲ 23.864
Retención Renta
₲ 23.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41159
Monto Contrato
₲ 52.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.323.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.323.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386064
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1