Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002764
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74442
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2012
Fecha de la Transferencia
30-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
AC-12007-12-5764
Monto Contrato
₲ 467.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.992.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 338.992.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223078
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion