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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001080
Monto de la Factura
₲ 159.957.672
Nro. Solicitud de Transferencia
51318
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
02-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.957.672

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
AC-12009-10-0026
Monto Contrato
₲ 159.957.672
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.116.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.116.838

Datos de la Licitación

ID de Licitación
186761
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL CENTRO EDUCATIVO DE CIUDAD DEL ESTE Y LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia