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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001187
Monto de la Factura
₲ 279.897.552
Nro. Solicitud de Transferencia
81287
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
01-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.897.552

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
AC-12009-10-0271
Monto Contrato
₲ 419.846.328
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.266.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 399.266.224

Datos de la Licitación

ID de Licitación
187404
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE GESTION PARA LA UNIDAD PENITENCIARIA INDUSTRIAL ESPERANZA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia