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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000077
Monto de la Factura
₲ 8.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163883
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.080.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DERLIS FRANCISCO RAMON MENCIA VERA
RUC
1103040-2
Número de Contrato
33/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12014-14-15840
Monto Contrato
₲ 8.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.683.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.683.933

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271884
Nombre de la Licitación
Reconstrucciones y repraciones del Albergue
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer