Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000590
Monto de la Factura
₲ 14.132.698
Nro. Solicitud de Transferencia
100529
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2016
Fecha de la Transferencia
26-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.439.939
Retención DNCP
₲ 50.364
Retención IVA
₲ 385.437
Retención Renta
₲ 256.958
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
265
Código de Contratación (CC)
AC-12013-16-22000
Monto Contrato
₲ 86.474.034
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.456.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.456.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211729
Nombre de la Licitación
MOPC N° 89-2011 LPN FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION DEL TRAMO: PARAGUARI - ALPASA - SAPUCAI Y ALPASA - CHAURIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas