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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000108
Monto de la Factura
₲ 201.487.855
Nro. Solicitud de Transferencia
140671
Fecha Solicitud de Transferencia
09-11-2016
Fecha de la Transferencia
24-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.611.287

Retención DNCP
₲ 718.029
Retención IVA
₲ 5.495.123
Retención Renta
₲ 3.663.416
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio ICASA INTEC
RUC
80076982-1
Número de Contrato
511
Código de Contratación (CC)
AC-12013-16-22666
Monto Contrato
₲ 1.409.773.361
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.340.668.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.340.668.835

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228086
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 79-2012 LPN FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas