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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000519
Monto de la Factura
₲ 489.138.806
Nro. Solicitud de Transferencia
136272
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2016
Fecha de la Transferencia
03-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 440.705.171

Retención DNCP
₲ 1.743.113
Retención IVA
₲ 13.340.149
Retención Renta
₲ 8.893.433
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
T.R. CONSTRUCIONES S.A.
RUC
80045211-9
Número de Contrato
414
Código de Contratación (CC)
AC-12013-16-22135
Monto Contrato
₲ 5.932.225.501
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.350.856.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.350.856.797

Datos de la Licitación

ID de Licitación
296125
Nombre de la Licitación
LPN FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ARROYO FORTIN DE VILLA ELISA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas